岭南清风(摘编201903)

  

  编者按:近日,中国科学院召开2019年内部审计工作研讨会,中科院监督与审计局传达了了全国内部审计工作会议精神,通报了2018年全院内部审计工作开展情况,并对2019年审计工作进行了部署。会议要求,院属各单位要强化法人责任及党风廉政建设主体责任,健全内审工作机制,高质量开展内部审计工作,充分利用内部审计的内部纠错机制,加大内部审计发现问题整改力度,进一步完善管理制度,增强自我约束和自我规范能力。持续开展科研经济业务真实性合法性审计,重点针对“小金库”、假发票、连号出租车票、虚假业务等问题,查错纠弊,防范风险,妥善做好审计整改工作,跟踪审计建议及意见落实情况,有针对性地开展后续审计或延伸审计,完善内控制度,确保科研经费使用真实、合法、合规。 

 

中国科学院召开2019年内部审计工作研讨会

来源:监督与审计局   发布时间:2019-03-08

    

      35日至7日,中国科学院2019年内部审计工作研讨会在宁波召开。中科院监督与审计局,各分院、合肥物质科学研究院、中国科学技术大学主管审计工作的负责人及专职审计人员40余人参加会议。 

    会上,监审局传达了全国审计工作会议精神,总结2018年全院内部审计工作开展情况,部署2019年审计工作要点,并通报2018年中科院各类审计项目中发现的共性问题;部分单位汇报了所在地区2018年内部审计工作开展情况。与会代表围绕上述内容展开热烈讨论。 

    监审局副局长袁东在总结中表示,要对标中央深化内部审计改革要求,落实全国内部审计工作座谈会会议精神,加强中科院内部审计体系建设,坚持“前移监督关口、揭示风险、规范管理、促进发展”的工作定位,发挥审计预警作用,不断增强院属单位主动监督、自我约束和自我规范能力,为中科院新时期“率先行动”计划保驾护航。 

(彭斌编辑)

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